| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2024年度,集团营业额下降1﹒1%至130﹒87亿元(人民币;下同),股东应占溢利则上升 3﹒2%至20﹒67亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少0﹒9%至65﹒81亿元,毛利率则微升0﹒1个百分点至50﹒3%; (二)医疗器械产品:营业额下降6﹒5%至65﹒12亿元,占总营业额49﹒8%,分部溢利则上升 1﹒3%至10﹒67亿元; (三)骨科产品:营业额上升13﹒2%至14﹒39亿元,占总营业额11%,分部溢利增长2倍至 2﹒19亿元; (四)介入产品:营业额增加2﹒5%至19﹒8亿元,占总营业额15﹒1%,分部溢利则减少92﹒6% 至173万元; (五)药品包装产品:营业额增加12﹒6%至22﹒79亿元,占总营业额17﹒4%,分部溢利上升 10%至8﹒93亿元; (六)血液管理产品:营业额减少15﹒9%至8﹒77亿元,分部溢利下降46﹒2%至6473万元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利127项,正在申请中的147项,新取得产品注册证150项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有44项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证 过程中的产品注册证有26项。於2024年12月31日,集团国内拥有873项产品注册证, 1040项专利,其中198项是发明专利。海外拥有749项产品注册证,183项专利; (八)截至2024年12月31日,集团的国内客户总数为10﹐166家(包括医院3998家、血站 419家、其他医疗单位1204家和经销商4545家),海外客户总数为7685家(包括医院 3290家、其他医疗单位2053家和经销商2342家); (九)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为77﹒8亿元,借款为30﹒06亿元,另有应 付债券9﹒97亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为17﹒7%(2023年: 18﹒6%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2026年1月,威高血净(沪:603014)以85﹒11亿元人民币向集团及威海盛熙企业管理谘询中 心收购山东威高普瑞医药包装(集团持有其95﹒9784%权益)100%股权,代价以每股31﹒29元 人民币发行2﹒72亿股股份支付,占其经扩大後已发行股本39﹒43%,其中集团获发行2﹒61亿股股 份。完成後,集团持有威高血净权益由23﹒53%增至52﹒1%。山东威高普瑞医药包装主要从事预灌封 给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。预期出售事项不会录得任何收益或亏损。 |
| 股本 |
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