02576 太美医疗科技
实时 按盘价 跌4.080 -0.200 (-4.673%)
集团简介
  - 集团通过TrialOS及PharmaOS的数字化协作平台,提供公有云端的医药及医疗器械研发与营销
    解决方案。解决方案分类如下:
    (1)云端软件:应用於各种场景,包括临床研究数字化、SMO(临床试验现场管理组织)数字化、独立影
       像评估、药物警戒,以及医药及医疗器械营销;
    (2)数字化服务:包括IRC(独立影像评估中心)服务,即协助医药及医疗器械公司进行独立的医学影像
       评估;以及数字化临床研究服务,包括提供、培训、管理及监督SMO服务交付相关综合服务、药物警
       戒服务(协助遵守药物警戒法规)及数字化临床试验服务(整合AI的功能,包括患者匹配、多管道筛
       查及跨组织合作等),以及其他数字化服务(培训、会议安排服务、数据清洗服务)。
  - 集团的客户主要包括医药及医疗器械公司、CRO(受托研究机构)、临床研究机构等。
业绩表现2024  |  2023
  - 2023年度,集团营业额增长4﹒4%至5﹒73亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄16%至
    3﹒47亿元。年内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利减少3﹒5%至1﹒79亿元,毛利率下跌2﹒5个百分点至31﹒2%;
    (二)云端软件:营业额下降4﹒6%至2﹒01亿元,占总营业额35﹒1%,毛利下跌7﹒4%至
       1﹒31亿元;其中,SaaS产品之营业额增加3﹒9%至1﹒56亿元;定制产品之营业额减少
       25﹒3%至4561万元;
    (三)数字化服务:营业额增长9﹒4%至3﹒7亿元,占总营业额64﹒5%,毛利上升6﹒2%至
       4677万元;其中,数字化临床研究服务之营业额增加18﹒2%至2﹒8亿元;IRC服务之营业
       额减少11﹒1%至8983万元;
    (四)集团营业额乃主要来自中国内地,其营业额增长4﹒1%至5﹒68亿元,占总营业额99%;
    (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为5﹒18亿元,流动比率为3﹒71倍(
       2022年12月31日:4﹒24倍)。
公司事件簿2024
  - 於2024年9月,集团业务发展策略为加强研发及丰富产品组合,及战略性寻求投资、收购与合作夥伴机会
    ,并制定适合海外市场的国际营销策略,以实现业务增长及扩大客户基础。
  - 2024年10月,集团发售新股上市,估计集资净额2﹒6亿港元,拟用作以下用途:
    (一)约9083万港元(占35%)用於优化及升级TrialOS平台及PharmaOS平台;
    (二)约7785万港元(占30%)用於提升核心技术及研发能力;
    (三)约2595万港元(占10%)用於强化销售及营销能力;
    (四)约3893万港元(占15%)用於战略投资及收购;
    (五)约2595万港元(占10%)用於营运资金。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
08/10/2024配售 / 发行25,779,000 H股HKD 13.000新上市
股本
内资股及其他363,186,467
H股200,592,533
发行股数563,779,000
备注: 实时报价更新时间为 08/01/2025 10:00
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公司名称(中/英/关键字)
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