集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团采用不同投票权架构,股本由A类股份及B类股份组成,除保留事项(包括更改任何类别的股份附带的权 利;委任、选举或罢免独立非执行董事;委聘或罢免本公司核数师;以及集团自愿解散或清盘)外,每股A类 股份持有人可於股东大会的任何决议案投一票,而B类股份持有人则每股可投10票。 - 集团主要通过其应用程序「途虎养车」、其网站及微信小程序等线上界面在中国向消费者提供汽车产品和服务 ,平台服务在中国销售的大多数乘用车车型,满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、汽车美容等汽 车服务需求。 - 截至2023年3月31日,集团的旗舰应用程序「途虎养车」和线上界面拥有100﹒2百万名注册用户。 - 集团有三种不同类型的门店,包括自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店,截至2023年3月 31日,集团在全国拥160家自营门店、4610家加盟途虎工场店和19624家合作门店,覆盖大部分 地级市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下跌1﹒5%至115﹒47亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 63﹒4%至21﹒36亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长21﹒4%至22﹒7亿元,毛利率增加3﹒7个百分点至19﹒7%; (二)汽车产品和服务:营业额减少3﹒1%至107﹒23亿元,占总营业额92﹒9%; (三)加盟服务:营业额增长15﹒9%至5﹒5亿元; (四)广告服务:营业额下跌29﹒4%至5926万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为26﹒86亿元,另有受限制现金及定期存款 20﹒21亿元,并无借贷,惟租赁负债3﹒4亿元。资产负债比率(债务总额(包括计息借款、租赁 负债及可转换可赎回优先股)除以权益总额)为147﹒6%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2023年9月,集团业务发展策略概述如下: (一)扩大平台规模; (二)进一步改善履约能力; (三)继续投资技术; (四)进一步扩大汽车服务范围,以满足多样化的客户需求; (五)与更多的汽车零配件供应商合作,进一步打造自控品牌; (六)与新能源汽车品牌合作,为新能源汽车市场提供专门服务。 - 2023年9月,集团发售新股上市,估计集资净额12﹒04亿港元,拟用作以下用途: (一)约4﹒21亿港元(占35%)将於未来三年用於提升供应链能力; (二)约2﹒41亿港元(占20%)将於未来三年用於研发,以提升数据分析技术,从而进一步提高运营效 率,以及将持续招聘及留住研发人才; (三)约1﹒81亿港元(占15%)将於未来三年用於扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市 县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系; (四)约2﹒41亿港元(占20%)将於未来三年用於为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等 服务相关的工具及设备投资提供资金; (五)约1﹒2亿港元(占10%)将用作营运资金及其他一般公司用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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