集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡優化系統設備、提供相關工程服務,以及提供電信服務及 相關增值服務。 - 集團是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信週邊設備專業廠商,為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整 體解決方案,於2003年在港交所主板上市,是國內同行業第一家上市公司。 - 集團在廣州科學城設有總部研發基地,在南京、美國佛吉尼亞及加利福尼亞分別設有研究所,已形成直放站、 天饋及基站子系統、數位微波三大產品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長8﹒4%至63﹒65億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利1﹒9億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加31﹒7%至18﹒74億元,毛利率上升5﹒2個百分點至29﹒4%; (二)無線電信網絡系統設備及服務:營業額增長9﹒6%至62﹒04億元,佔總營業額97﹒5%,業績 轉虧為盈,錄得除稅前利潤4﹒46億元; (三)運營商電信服務:營業額減少24%至1﹒61億元,除稅前虧損收窄23﹒8%至1﹒49億元; (四)按客戶劃分,來自中國移動集團收益增長0﹒3%至15﹒26億元,佔總營業額24%;來自中國聯 通集團收益上升1﹒1倍至10﹒12億元,佔總營業額15﹒9%;來自中國電信集團收益減少 29﹒7%至4﹒06億元;來自中國鐵塔收益下降5%至4﹒05億元;來自其他客戶收益增加 4﹒4%至6﹒72億元,佔總營業額10﹒6%;來自國際客戶及核心設備製造商之收益上升 9﹒3%至21﹒84億元,佔總營業額34﹒3%; (五)按業務劃分,來自天線及子系統業務之收入增長25﹒8%至30﹒39億元,佔總營業額47﹒8% ;來自網絡系統業務之收入下跌15﹒9%至10﹒5億元,佔總營業額16﹒5%;來自服務之收入 增加3﹒1%至17﹒56億元,佔總營業額27﹒7%; (六)於2022年12月31日,集團之現金及現金等值物為15﹒32億元,銀行借貸總額為 13﹒42億元,平均存貨周轉期為114日(2021年12月31日:108日),財務槓桿比率 (銀行借貸總額除以資產總值)為12﹒7%(2021年12月31日:12﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團建議以介紹形式於新加坡證券交易所主板第二上市。12月,集團宣布已收到新加坡 證券交易所發出的上市資格函,預期集團股票於2023年1月4日前後於新加坡證券交易所上市及開始買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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