集團簡介 |
- 集團於2005年8月由中國國有企業中信集團旗下公司中信資源(01205)、中信裕聯與廣西大錳公司 合資組建。 - 集團主要在中國從事開採、選礦、精礦、磨礦及生產錳精礦、天然放電錳粉及猛砂;濕法加工及火法加工電解 金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、矽錳合金、猛桃、四氧化三錳及錳酸鋰;生產及銷售非錳產品;錳礦石、電 解金屬錳、廢棄物等商品的買賣;以及投資物業租賃及機械租賃業務。 |
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額減少25﹒9%至57﹒33億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損1﹒63億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少56﹒9%至2﹒82億元,毛利率下跌3﹒6個百分點至4﹒9%; (二)錳礦開採:收益增長12﹒4%至6﹒54億元,加蓬礦石銷量上升28﹒1%至76萬噸,平均售價 則下降10﹒3%至778元/噸;錳精礦銷量減少15﹒9%至13﹒8萬噸,平均售價減少 1﹒7%至348元/噸;天然放電錳粉及錳砂銷量增加76﹒6%至6240噸,平均售價則下降 10﹒4%至2380元/噸; 1﹒中國:營業額下降6﹒7%至6285萬元,分部虧損收窄99﹒4%至54﹐000元; 2﹒加蓬:營業額上升14﹒9%至5﹒91億元,分部溢利則下降4﹒2%至8031萬元; (三)電解金屬錳及合金材料生產:營業額下跌28﹒2%至11﹒61億元,佔總營業額20﹒2%,業績 轉盈為虧,錄得分部虧損5066萬元,電解金屬錳銷量增加6﹒1%至80﹐815噸,平均售價則 下跌15﹒5%至12﹐373元/噸;錳桃銷量下跌38﹒4%至4603噸,平均售價減少20% 至12﹐249元/噸;合金產品銷量減少75%至12﹐356噸,平均售價下降7﹒4%至 6982元/噸; (四)電池材料生產:營業額減少13﹒9%至7﹒98億元,佔總營業額13﹒9%,分部溢利則增加 12﹒2%至1﹒94億元,電解二氧化錳銷量下降5﹒3%至38﹐637噸,平均售價下跌 4﹒2%至15﹐245元/噸;硫酸錳銷量增加67﹒4%至22﹐118噸,平均售價下降 6﹒4%至3069元/噸;錳酸鋰銷量上升24﹒4%至3743噸,平均售價下降53%至 36﹐623元/噸; (五)其他:營業額下降32﹒3%至31﹒2億元,佔總營業額54﹒4%,業績轉盈為虧,錄得分部虧損 2﹒68億元; (六)於2024年6月30日,集團的現金及銀行結餘(包括受限制存款及抵押存款)為16﹒31億元, 借貸為52﹒05億元,流動比率為0﹒88倍(2023年12月31日:0﹒88倍),淨負債比 率(負債淨額除以股東應佔權益)為121﹒2%(2023年12月31日:121﹒9%)。 |
公司事件簿2021 |
- 2021年2月,集團已更改名稱為「南方錳業投資有限公司 South Manganese Investment Ltd﹒」,前稱為「中信大錳控股有限公司 CITIC Dameng Holdings Ltd﹒」。 |
股本 |
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