集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡優化系統設備、提供相關工程服務,以及提供電信服務及 相關增值服務。 - 集團是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信週邊設備專業廠商,為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整 體解決方案,於2003年在港交所主板上市,是國內同行業第一家上市公司。 - 集團在廣州科學城設有總部研發基地,在南京、美國佛吉尼亞及加利福尼亞分別設有研究所,已形成直放站、 天饋及基站子系統、數位微波三大產品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下跌12﹒5%至50﹒57億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損1﹒94億 元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少18﹒6%至14﹒45億元,毛利率下跌2﹒2個百分點至28﹒6%; (二)無線電信網絡系統設備及服務:營業額下降13%至48﹒9億元,佔總營業額96﹒7%,業績轉盈 為虧,錄得除稅前虧損3879萬元; (三)運營商電信服務:營業額上升7﹒2%至1﹒67億元,除稅前虧損擴大35﹒8%至2﹒29億元; (四)按客戶劃分,來自中國移動集團收益下降38﹒9%至10﹒59億元,佔總營業額20﹒9%;來自 中國聯通集團收益下跌46﹒6%至4﹒54億元;來自中國電信集團收益減少17﹒4%至4﹒98 億元;來自中國鐵塔收益增長50﹒8%至4﹒43億元;來自其他客戶收益增加16﹒5%至 5﹒83億元; (五)按業務劃分,來自天線及子系統業務之收入下跌35﹒8%至18﹒03億元,佔總營業額35﹒7% ;來自網絡系統業務之收入上升13﹒8%至12﹒34億元,佔總營業額24﹒2%;來自服務之收 入增加8﹒2%至15﹒95億元,佔總營業額31﹒5%; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等值物為17﹒17億元,銀行借貸總額為13﹒82 億元,平均存貨周轉期為125日(2019年12月31日:114日),財務槓桿比率(銀行借貸 總額除以資產總值)為12﹒2%(2019年12月31日:15﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團建議以介紹形式於新加坡證券交易所主板第二上市。12月,集團宣布已收到新加坡 證券交易所發出的上市資格函,預期集團股票於2023年1月4日前後於新加坡證券交易所上市及開始買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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