集團簡介 |
- 集團於2005年8月由中國國有企業中信集團旗下公司中信資源(01205)、中信裕聯與廣西大錳公司 合資組建。 - 集團主要在中國從事開採、選礦、精礦、磨礦及生產錳精礦、天然放電錳粉及猛砂;濕法加工及火法加工電解 金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、矽錳合金、猛桃、四氧化三錳及錳酸鋰;生產及銷售非錳產品;錳礦石、電 解金屬錳、廢棄物等商品的買賣;以及投資物業租賃及機械租賃業務。 |
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2023年度,集團營業額增長6﹒9%至171﹒34億元,股東應佔溢利下降80﹒9%至6414萬元 。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少31﹒9%至9﹒34億元,毛利率下跌3﹒1個百分點至5﹒5%; (二)錳礦開採:收益增長4﹒5%至13﹒14億元,加蓬礦石銷量上升30﹒8%至138萬噸,平均售 價下降23﹒1%至857元/噸;錳精礦銷量增加7﹒5%至28﹒9萬噸,平均售價減少 18﹒3%至379元/噸;天然放電錳粉及錳砂銷量增加1﹒3倍至8374噸,平均售價下降 26﹒3%至2﹐607元/噸; 1﹒中國:營業額下降14﹒9%至1﹒31億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1389萬元; 2﹒加蓬:營業額上升12%至11﹒82億元,業績轉虧為盈,分部溢利下降19﹒6%至1﹒46 億元; (三)電解金屬錳及合金材料生產:營業額下跌18﹒4%至27﹒54億元,佔總營業額22﹒4%,分部 溢利下降74﹒6%至4576萬元,電解金屬錳銷量增加30﹒7%至15﹒5萬噸,平均售價下跌 33﹒3%至13﹐556元/噸;錳桃銷量下跌46﹒3%至13﹐323/噸,平均售價上升 46﹒3%至13﹐323元/噸;硅錳合金銷量減少24﹒2%至8﹒1萬噸,平均售價下降 7﹒9%至7﹐820元/噸; (四)電池材料生產:營業額減少13﹒5%至17﹒18億元,佔總營業額10%,分部溢利減少 41﹒9%至3﹒34億元,電解二氧化錳銷量下降2﹒6%至78﹐77/噸,平均售價下降 5﹒5%至15﹐725元/噸;硫酸錳銷量增加67﹒3%至30﹐054/噸,平均售價下降 22%至3﹐119元/噸;錳酸鋰銷量下跌6﹒7%至5﹐618噸,平均售價下降31﹒1%至 68﹐654元/噸; (五)其他:營業額增加20﹒6%至113﹒48億元,佔總營業額66﹒2%,分部虧損擴大1%至 7874萬元; (六)於2023年12月31日,集團的現金及銀行結餘(包括抵押存款)為12﹒91億元,借貸為 51﹒21億元,流動比率為0﹒88倍(2022年:0﹒89倍),淨負債比率(負債淨額除以股 東應佔權益)為121﹒9%(2022年:90﹒1%)。 |
公司事件簿2021 |
- 2021年2月,集團已更改名稱為「南方錳業投資有限公司 South Manganese Investment Ltd﹒」,前稱為「中信大錳控股有限公司 CITIC Dameng Holdings Ltd﹒」。 |
股本 |
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