集團簡介 |
- 集團於2005年8月由中國國有企業中信集團旗下公司中信資源(01205)、中信裕聯與廣西大錳公司 合資組建。 - 集團主要在中國從事開採、選礦、精礦、磨礦及生產錳精礦、天然放電錳粉及猛砂;濕法加工及火法加工電解 金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、矽錳合金、猛桃、四氧化三錳及錳酸鋰;生產及銷售非錳產品;錳礦石、電 解金屬錳、廢棄物等商品的買賣;以及投資物業租賃及機械租賃業務。 |
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2020年度,集團營業額下跌24﹒7%至43﹒68億元,股東應佔虧損擴大1﹒2倍至4﹒38億元。 年內業務概況如下: (一)股東應佔虧損擴大乃主要由於年內錄得視作出售一間聯營公司部分權益之虧損9238萬元; (二)錳礦開採:收益下跌14﹒1%至1﹒05億元,錳精礦銷量減少3﹒8%至26﹒9萬噸,平均售價 下降16﹒4%至320元/噸;天然放電錳粉及錳砂銷量增加33﹒1%至6887噸,平均售價則 減少7﹒7%至2747元/噸; 1﹒中國:營業額下跌14﹒1%至1﹒05億元,分部虧損擴大99﹒2%至7138萬元; 2﹒加蓬:並無錄得營業額,分部溢利增長1﹒9倍至1﹒78億元; (三)電解金屬錳及合金材料生產:營業額減少5﹒2%至30﹒89億元,佔總營業額70﹒7%,分部溢 利則上升1﹒8%至1﹒47億元,主要產品電解金屬錳銷量上升9﹒9%至15﹒1萬噸,平均售價 則下降14﹒9%至10﹐707元/噸;錳桃銷量增加4﹒3%至35﹐281噸,平均售價則下降 17﹒6%至10﹐802元/噸;硅錳合金銷量增長13%至16﹒4萬噸,平均售價則下跌10% 至6511元/噸; (四)電池材料生產:營業額增加38﹒1%至9﹒18億元,佔總營業額21%,分部溢利增長1﹒3倍至 1﹒64億元,電解二氧化錳銷量增長2﹒1倍至86﹐294噸,平均售價則下跌14﹒6%至 8616元/噸;硫酸錳銷量減少4﹒6%至29﹐742噸,平均售價則下降4﹒6%至3373元 /噸;錳酸鋰銷量下跌35﹒5%至2951噸,平均售價下降30﹒5%至24﹐461元/噸;鎳 鈷錳酸鋰銷量下跌97﹒4%至24噸,平均售價下降19﹒7%至10﹒1萬元/噸; (五)其他:營業額下跌85﹒5%至2﹒55億元,分部虧損擴大3﹒7倍至5﹒69億元; (六)於2020年12月31日,集團的現金及銀行結餘(包括抵押存款)為11﹒75億元,借貸為 45﹒69億元,流動比率為0﹒93倍(2019年:0﹒76倍),淨負債比率(負債淨額除以股 東應佔權益)為134﹒8%(2019年:107﹒7%)。 |
公司事件簿2021 |
- 2021年2月,集團已更改名稱為「南方錳業投資有限公司 South Manganese Investment Ltd﹒」,前稱為「中信大錳控股有限公司 CITIC Dameng Holdings Ltd﹒」。 |
股本 |
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